
审计岗位职责15篇
在社会一步步向前发展的今天,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编为大家整理的审计岗位职责,欢迎大家分享。
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的`经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
职责描述:
1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;
2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;
3、实现对工程项目成本费用的'有效控制;
4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;
5、组织参与工程项目决算工作;
6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;
7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;
8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;
9、部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。
任职要求:
◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。
◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。
◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。
◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;
◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;
◆较强的沟通、协调能力;
◆精通操作办公软件;
◆较强的工作积极性及责任心;
◆良好的团队领导能力及职业道德。
土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。
岗位职责:
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的.撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;
3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;
4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的核心及重点;
5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。
一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;
二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;
三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;
四、资产经营公司的'审计:企业资产、负债和损益审计;
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;
七、负责完成处领导交办的其它工作。
职责
1、 根据公司内控评价体系,对照本公司业务实际,做好每年度公司的内控评价体系的修订完善工作;
2、 参与公司工程项目造价的概算、预算、结算等审核工作;
3、 参与营销政策的宣贯与督导;
4、 参与营销费用的.审计与稽查;
5、 根据公司领导的指示,做好相关部门的管理审计工作。收集、整理相应部门的管理制度,针对其流程管理、制度执行等情况开展内控检查与评价,及时发现和反馈管理和内控中存在的风险和漏洞,出具专项报告并提出完善建议。
任职资格
1、本科以上学历;审计、会计专业;有2年以上审计工作经验;
2、持有会计师资格证书;具备良好的分析判断能力和沟通能力;
3、有营销体系审计经验,有医药行业工作经验优先;
4、保密意识强、认真负责、耐心细致、严谨稳健、吃苦耐劳。
办公室主任
1、起草行政性(党组)文稿,做好局长办公(党组)会议记录。
2、按照局党组工作计划,做好各项党务日常工作。
3、根据有关政策规定和领导决定,做好劳动工资、组织人事工作。
4、根据局各个时期的工作特点,做好局各项行政管理工作。
5、负责协调有关单位、部门的.工作关系。
6、负责科室考勤工作。
7、认真、及时、积极地完成领导交办的工作。
职责描述:
1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的制定和修改;
2、风险合规制度的`贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;
3、负责公司风险合规控制工作;
4、负责公司风险审计相关工作;
5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。
2、年龄35岁以下。
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的.原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
1、协助配合审计、监察工作;
2、 整理审计工作底稿;
3、协助领导整理、出具审计报告;
4、负责审计工作的会议纪要;
5、负责审计过程中人员访谈的谈话记录;
6、部门日常行政工作;
7、完成领导交办其他有关工作。
行政事业审计科科长
1、主持行政事业审计科的.全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;
5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;
6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;
7、领导交办的.其他任务。
职责:
1、审计监督
(1)协助编制审计年度计划;
(2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:
(3)组织开展大型年度审计项目;
(4)独立开展舞弊调查。
2、 审计整改
独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。
3、 咨询服务
(1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;
(2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;
(3)对各审计分部提交的'重点、难点工作项目进行专业指导。
4、 部门管理
(1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;
(2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;
(3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、20xx年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;
4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神;
5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的.充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。
1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。
3) 负责对集团内控制度进行审计评价。
4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。
7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的.完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。
1、协助审计主管拟定和优化工程审计相关制度流程,并贯彻实施;
2、接收或索取工程审计资料并进行登记;
3、监督开标;
4、审核招标文件;
5、审核工程量清单的各项目工程量的准确性;
6、审核招标控制价,具体为审核定额套用的准确性、定额子目套用的准确性、项目特征描述是否清楚、人、材、机及设备价格的合理性、取费的合理性;
7、审核投标报价,具体为审核定额套用的准确性、定额子目套用的准确性、项目特征描述是否清楚、人、材、机及设备价格的合理性、取费的.合理性;
8、参与项目中心主持的招、投标文件答疑会议,就招标文件或标书的上的疑问与投标方进行沟通;
9、参与项目中心主持的议价会议,就预算报价与施工方进行谈判。
10、执行零星工程预算审计工作,对人、材、机价格进行调查,确认预算单价的合理性、审核管理费及利润的合理性、审核税金的准确性;
11、执行零星工程结算审计工作,到施工现场进行收方核量;
12、全国门店装修工程结算审计计划的执行,具体为索取并复印工程审计资料、收集地区门店信息、抽查装修费较高的门店、复印门店凭证、现场收方核量及拍照留存;
13、编制与工程审计相关的报表、工程审计报告底稿,报审计主管审阅;
14、整理资料归档。
15、领导交办的其它工作。
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